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觀點網(wǎng)訊:3月13日,景瑞控股有限公司宣布,達(dá)成復(fù)牌條件,已申請于3月14日上午九時正起恢復(fù)本公司股份于聯(lián)交所的買賣。
觀點新媒體了解到,此外,景瑞控股披露獨立調(diào)查結(jié)果,有關(guān)成立董事會獨立委員會,對羅兵咸永道會計師事務(wù)所在其日期為2022年5月31日辭任該公司核數(shù)師函件中提出的本集團(tuán)所持若干筆定期存款的性質(zhì)(如該等存款是否處于受限狀態(tài))進(jìn)行調(diào)查,涉及金額49.1億元。
根據(jù)景瑞控股提供的信息,該銀行存款賬戶不是資金池歸集賬戶,不存在凍結(jié)、擔(dān)保或其他使用限制。
獨立委員會已委聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)協(xié)助開展獨立調(diào)查。獨立調(diào)查已完成。
公告指出,獨立委員會信納,由于該等存款的性質(zhì)已厘清,故該問題已解決。獨立委員會認(rèn)為獨立調(diào)查屬充分,原因如下:
獨立調(diào)查涵蓋該等存款所涉安排項下的每份合約。該等存款的資金流向可清晰追溯,所有金額均可入賬。中審眾環(huán)對涉及該安排的所有實體及個人進(jìn)行背景調(diào)查,以確保彼等均非該公司的關(guān)連人士。中審眾環(huán)能夠聯(lián)系參與安排的所有主要人員并與彼等進(jìn)行面談,包括因個人原因離開景瑞控股的人員。
于2021年12月31日的經(jīng)審核現(xiàn)金總額與景瑞控股未經(jīng)審核賬目所披露者相同。未出現(xiàn)挪用資金的情況。該問題是由于景瑞控股不同部門之間缺乏溝通以及景瑞控股于關(guān)鍵時間并不知悉該銀行作出該等過渡安排所致。概無涉及該集團(tuán)任何人員的任何不誠實行為。
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